Orden de Compra. Nº
1057420-984-SE25
"
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH47263 (ism)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-984-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH47263 (ism)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2412
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
4556,2
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREMAQ LTDA
Razón Social
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.180.688-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121202
Canalización eléctrica
2
Unidad
CANALETA ELECTRICA 40MM
CANALETA ELECTRICA 40MM
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
26121629
Cable de alimentación
10
Unidad
CABLE VERDE PELILLO 2,5MM
CABLE VERDE PELILLO 2,5MM
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.030
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad
TORNILLO TRUSS 3/4"
TORNILLO TRUSS 3/4"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
26121629
Cable de alimentación
10
Unidad
CABLE BLANCO PELILLO 2,5MM
CABLE BLANCO PELILLO 2,5MM
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.030
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE UYUSTOOLS
ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE UYUSTOOLS
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.630
$ 5.630
39121303
Cajas eléctricas
2
Unidad
CAJA CHUQUI CON OREJA GRIS
CAJA CHUQUI CON OREJA GRIS
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
39121202
Canalización eléctrica
2
Unidad
CANALETA ELECTRICA 20MM
CANALETA ELECTRICA 20MM
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 740
$ 740
26121629
Cable de alimentación
10
Unidad
CABLE ROJO PELILLO 2,5MM
CABLE ROJO PELILLO 2,5MM
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.030
Total Neto
$ 23.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.556
TOTAL OC
$ 28.536
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.