Orden de Compra. Nº1057420-984-SE25 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH47263 (ism)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-984-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH47263 (ism)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2412
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 4556,2
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121202
Canalización eléctrica2UnidadCANALETA ELECTRICA 40MMCANALETA ELECTRICA 40MM $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
26121629
Cable de alimentación10UnidadCABLE VERDE PELILLO 2,5MMCABLE VERDE PELILLO 2,5MM $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
31161503
Clavo-tornillo1UnidadTORNILLO TRUSS 3/4"TORNILLO TRUSS 3/4" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
26121629
Cable de alimentación10UnidadCABLE BLANCO PELILLO 2,5MMCABLE BLANCO PELILLO 2,5MM $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE UYUSTOOLSENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE UYUSTOOLS $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA CHUQUI CON OREJA GRIS CAJA CHUQUI CON OREJA GRIS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
39121202
Canalización eléctrica2UnidadCANALETA ELECTRICA 20MMCANALETA ELECTRICA 20MM $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
26121629
Cable de alimentación10UnidadCABLE ROJO PELILLO 2,5MMCABLE ROJO PELILLO 2,5MM $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
Total Neto $ 23.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.556
TOTAL OC $ 28.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.