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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-1008-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-Sal Ablandador para Stock de Bodega Folio N°45574 Req-6- Ítem 2204007002 (cfg) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-13-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Los Rios #840 |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
28500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Los Rios #840 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-07-2025 |
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Proveedor |
Vania Stephanie |
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Razón Social |
COMERCIAL VANIA RUBIERA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.966.717-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Vania Stephanie |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191802
| Cloruro potásico | 15 | Saco | SAL ABLANDADOR DE AGUA
CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
FORMATO:25 KILOS | SAL ABLANDADOR DE AGUA
CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
FORMATO:25 KILOS |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.500
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$ 178.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.