Orden de Compra. Nº1057421-102-SE26 "CS- MANTENCIÓN PREVENTIVA A SILLONES DENTALES HOSPITAL DE LAJA FOLIO 52.644 REQ 15 ITEM 22.06.006.003 (bgm)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-102-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CS- MANTENCIÓN PREVENTIVA A SILLONES DENTALES HOSPITAL DE LAJA FOLIO 52.644 REQ 15 ITEM 22.06.006.003 (bgm)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 482
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 399000
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CODESUR LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSU
R.U.T. 76.398.981-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CODESUR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192102
Sillones reclinables de hospital o accesorios2UnidadMANTENCIÓN PREV. A SILLONES DENTALES UBICADOS EN CECOSF Y LICEO. MARCA RITTER MANTENCIÓN PREV. A SILLONES UBICADOS EN CECOSF Y LICEO. MARCA RITTER $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
42192102
Sillones reclinables de hospital o accesorios5UnidadMANTENCION PREV. A SILLONES DENTALES HOSPITAL DE LAJA, EQUIPOS MARCA BELMONT MANTENCION PREV. A SILLONES DENTALES HOSPITAL DE LAJA, EQUIPOS MARCA BELMONT $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 2.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.000
TOTAL OC $ 2.499.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.