Orden de Compra. Nº1057421-1047-SE24 "CS-INSUMOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA FOLIO N°38.530 ITEM 22.04.007.002 (llh)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-1047-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA FOLIO N°38.530 ITEM 22.04.007.002 (llh)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-13-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4013 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 242860,28
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería20UnidadDETERGENTE RINSO DE 400GRS. DETERGENTE RINSO DE 400GRS. $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.820 $ 7.820
47131811
Productos de lavandería6UnidadDETERGENTE ENZIMATICO REMOVEDOR DE OXIDO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO FORMATO BIDÓN 5DETERGENTE ENZIMATICO REMOVEDOR DE OXIDO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO FORMATO BIDÓN 5 $ 36.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.692 $ 217.692
53131608
Jabones60UnidadJABON LIQUIDO 1 LITRO SACHET (CAJA) PARA DISPENSADOR TORKJABON LIQUIDO 1 LITRO SACHET (CAJA) PARA DISPENSADOR TORK $ 10.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.640 $ 611.640
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción60UnidadJABON JAZMIN 1 LITRO FORMATO: PARA DISPENSADOR ELITE 1000ML JABON JAZMIN 1 LITRO FORMATO: PARA DISPENSADOR ELITE 1000ML $ 7.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.060 $ 441.060
Total Neto $ 1.278.212
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.860
TOTAL OC $ 1.521.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.