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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-105-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - FOLIO N° 34.520 - 2204004005 (FBR) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-20-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
223440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-02-2024 |
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Proveedor |
Victoria |
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Razón Social |
AC MEDICAL INSUMOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS SPA
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R.U.T. |
76.889.384-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Victoria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152425
| Resinas de base para dentaduras | 10 | Unidad no definida | COMPOSITE FLOW A2 | COMPOSITE FLOW A2 |
$ 28.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 283.000
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$ 283.000
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42152425
| Resinas de base para dentaduras | 10 | Unidad no definida | COMPOSITE FLOW A3 | COMPOSITE FLOW A3 |
$ 28.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 283.000
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$ 283.000
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42151663
| Cuñas o sets odontológicos | 100 | Unidad no definida | CUÑAS MADERA PEDIATRICA ROSADA | CUÑAS MADERA PEDIATRICA ROSADA |
$ 6.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 610.000
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$ 610.000
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Total Neto
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$ 1.176.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 223.440
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$ 1.399.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.