Orden de Compra. Nº1057421-105-SE24 "CS- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - FOLIO N° 34.520 - 2204004005 (FBR)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-105-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - FOLIO N° 34.520 - 2204004005 (FBR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 526
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 223440
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victoria
Razón Social AC MEDICAL INSUMOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS SPA
R.U.T. 76.889.384-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victoria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152425
Resinas de base para dentaduras10Unidad no definidaCOMPOSITE FLOW A2COMPOSITE FLOW A2 $ 28.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.000 $ 283.000
42152425
Resinas de base para dentaduras10Unidad no definidaCOMPOSITE FLOW A3COMPOSITE FLOW A3 $ 28.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.000 $ 283.000
42151663
Cuñas o sets odontológicos100Unidad no definidaCUÑAS MADERA PEDIATRICA ROSADACUÑAS MADERA PEDIATRICA ROSADA $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000
Total Neto $ 1.176.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.440
TOTAL OC $ 1.399.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.