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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-1073-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-MANTENCIÓN CORRECTIVA A RED DE INCENDIO HOSPITAL DE LAJA FOLIO N°37.620 ITEM 22.06.001 (YPV) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-17-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Los Rios #840 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
258685 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Los Rios #840 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-12-2024 |
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Proveedor |
jose |
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Razón Social |
TERCAM LIMITADA
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R.U.T. |
76.844.476-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
jose |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti | 1 | Unidad no definida | Levantamiento y etiquetado de sensores fotoeléctricos, Levantamiento y etiquetado de Sensores Térmicos, Levantamiento y etiquetado de Sensores Luces Estroboscópicas, Levantamiento y etiquetado de Pulsadores de incendio.
| MANTENCIÓN CORRECTIVA RED DE INCENDIOS HOSPITAL DE LAJA
Se considera desarme, registro del part number de cada equipo, para luego programar este número con su ubicación real dentro del edificio (etiqueta) |
$ 1.361.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.361.500
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$ 1.361.500
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Total Neto
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$ 1.361.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 258.685
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$ 1.620.185
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.