Orden de Compra. Nº1057421-1107-SE25 "CS-Insumos de Aseo Personal Programa Pspi Folio N°45.453 Req-19- Item 2212999015 (cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-1107-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CS-Insumos de Aseo Personal Programa Pspi Folio N°45.453 Req-19- Item 2212999015 (cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-13-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2414
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 27930
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vania Stephanie
Razón Social COMERCIAL VANIA RUBIERA E.I.R.L.
R.U.T. 76.966.717-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vania Stephanie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
Toallitas húmedas30UnidadPAQUETE DE TOALLAS HIGIÉNICAS NOCTURAS CON ALAS, FLIJO ABUNDANTE PAQUETE DE TOALLAS HIGIÉNICAS NOCTURAS CON ALAS, FLIJO ABUNDANTE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
53131624
Toallitas húmedas4PaquetePAQUETE DE ROPA INTERIOR DESECHABLE GOODNITES TALLA S/M PAQUETE POR 14 UNIDADES PAQUETE DE ROPA INTERIOR DESECHABLE GOODNITES TALLA S/M PAQUETE POR 14 UNIDADES $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 147.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.930
TOTAL OC $ 174.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.