Orden de Compra. Nº1057421-113-SE26 "CS Abarrotes Enero 2026 para el HFC Laja - REQ. 9 - 2201001001 - Folio 51.349 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-113-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CS Abarrotes Enero 2026 para el HFC Laja - REQ. 9 - 2201001001 - Folio 51.349 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-11-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 553
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 76589
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge
Razón Social SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
R.U.T. 76.841.983-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural8UnidadQuesillos Light dobleQuesillos Light doble $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50181906
Pan en conserva14UnidadPan MoldePan Molde $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
50192303
Postres, helados o yogurt congelado80UnidadYogurthYogurth $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
50201714
Cremas no lácteas6UnidadCrema EspesaCrema Espesa $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
47121812
Raspadores de limpieza12UnidadMago Pad con JabonMago Pad con Jabon $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
47131603
Esponjas20UnidadEsponjas bonobrilEsponjas bonobril $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
50101539
Verduras congeladas4UnidadCongelados Arvejas 500 grs.Congelados Arvejas 500 grs. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
50131606
Huevos frescos360UnidadHuevosHuevos $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
14121808
Papel de congelar2UnidadAlusa 300 mts.Alusa 300 mts. $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
50101539
Verduras congeladas4UnidadPapas DuquesaPapas Duquesa $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
Total Neto $ 403.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.589
TOTAL OC $ 479.689


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.