Orden de Compra. Nº
1057421-13-SE20
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CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja. Folio 19.232 (fbr)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-13-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja. Folio 19.232 (fbr)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2113-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Laja
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 729
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°2
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
18593,21
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Granfe
Razón Social
COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T.
76.040.243-5
Sucursal
Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
2
Unidad no definida
BROCA METAL ALPEN 5.0MM
BROCA METAL ALPEN 5.0MM
$ 1.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.588
$ 2.588
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
1
Unidad no definida
ADHESIVO LOCTITE SUPER BONDER 3GR
ADHESIVO LOCTITE SUPER BONDER 3GR
$ 1.577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.577
$ 1.577
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
4
Unidad no definida
CINTA AISL. PVC 3M 20MT NEGRA 18MM(TEMFLEX1500)
CINTA AISL. PVC 3M 20MT NEGRA 18MM(TEMFLEX1500)
$ 1.578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.312
$ 6.312
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad no definida
ACERO LIQUIDO LOCTITE 56G
ACERO LIQUIDO LOCTITE 56G
$ 5.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.136
$ 5.136
40142121
Carretes de manguera
25
Unidad no definida
MANGUERA RIEGO BICOL. 3/4 HOFFENS X MT BCA/ VDE
MANGUERA RIEGO BICOL. 3/4 HOFFENS X MT BCA/ VDE
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.125
$ 15.125
39121402
Enchufes eléctricos
6
Unidad no definida
ENCHUFE MACHO VOL GEWIS 2P+T 10A NE/AZ.GW28004
ENCHUFE MACHO VOL GEWIS 2P+T 10A NE/AZ.GW28004
$ 1.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.874
$ 8.874
41104209
Desoxidantes
2
Unidad no definida
SPRAY DESOXIDANTE WURTH ROST OFF 300ML (0890 200)
SPRAY DESOXIDANTE WURTH ROST OFF 300ML (0890 200)
$ 3.632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.264
$ 7.264
47131831
Ácido muriático
1
Unidad no definida
ACIDO MURIATICO Q. UNIV 5LT
ACIDO MURIATICO Q. UNIV 5LT
$ 2.979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.979
$ 2.979
46171501
Candados
4
Unidad no definida
CANDADO TRICIRCLE Nº264 (38MM)
CANDADO TRICIRCLE Nº264 (38MM)
$ 3.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.284
$ 12.284
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
2
Unidad no definida
SODA CAUSTICA Q. UNIVERSAL 1 KG
SODA CAUSTICA Q. UNIVERSAL 1 KG
$ 1.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.342
$ 3.342
46151601
Manillas
4
Unidad no definida
PICAPORTE BRONCE UYUST 2" (PID102)
PICAPORTE BRONCE UYUST 2" (PID102)
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.420
$ 2.420
27112801
Brocas
2
Unidad no definida
BROCA METAL ALPEN 3.5MM
BROCA METAL ALPEN 3.5MM
$ 887,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.774
$ 1.774
27112801
Brocas
3
Unidad no definida
BROCA METAL ALPEN 4.0MM
BROCA METAL ALPEN 4.0MM
$ 1.018,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.054
$ 3.054
40141702
Grifos
2
Unidad no definida
LLAVE BOLA JARDIN C/R 3/4" DIMAFLOW
LLAVE BOLA JARDIN C/R 3/4" DIMAFLOW
$ 3.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.294
$ 7.294
31162205
Remaches de trinquetes
100
Unidad no definida
REMACHE POP RERAR 4 X 18
REMACHE POP RERAR 4 X 18
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
27111507
Cortadores de metal
5
Unidad no definida
DISCO CORTE A. INOX 41/2 1.0MM BOSCH
DISCO CORTE A. INOX 41/2 1.0MM BOSCH
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
15111505
Butano
1
Unidad no definida
GAS BUTANO PROVIDUS+ 190GR
GAS BUTANO PROVIDUS+ 190GR
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.118
$ 1.118
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad no definida
AMARRA CABLE 3.5X200MM NEG UYUST(AMR135)
AMARRA CABLE 3.5X200MM NEG UYUST(AMR135)
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
31162402
Portacandado
4
Unidad no definida
PORTACANDADO 31/2" BRONCE LIOI
PORTACANDADO 31/2" BRONCE LIOI
$ 1.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.132
$ 4.132
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA HELA (3/8) C. GRIS 21/2"
BROCHA HELA (3/8) C. GRIS 21/2"
$ 1.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.916
$ 3.916
Total Neto
$ 97.859
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.593
TOTAL OC
$ 116.452
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.