Orden de Compra. Nº1057421-13-SE20 "CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja. Folio 19.232 (fbr)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-13-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2020
Nombre de la Orden de Compra CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja. Folio 19.232 (fbr)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 729
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°2
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 18593,21
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas2Unidad no definidaBROCA METAL ALPEN 5.0MMBROCA METAL ALPEN 5.0MM $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588 $ 2.588
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1Unidad no definidaADHESIVO LOCTITE SUPER BONDER 3GRADHESIVO LOCTITE SUPER BONDER 3GR $ 1.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.577 $ 1.577
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica4Unidad no definidaCINTA AISL. PVC 3M 20MT NEGRA 18MM(TEMFLEX1500)CINTA AISL. PVC 3M 20MT NEGRA 18MM(TEMFLEX1500) $ 1.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.312 $ 6.312
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definidaACERO LIQUIDO LOCTITE 56GACERO LIQUIDO LOCTITE 56G $ 5.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.136 $ 5.136
40142121
Carretes de manguera25Unidad no definidaMANGUERA RIEGO BICOL. 3/4 HOFFENS X MT BCA/ VDEMANGUERA RIEGO BICOL. 3/4 HOFFENS X MT BCA/ VDE $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.125 $ 15.125
39121402
Enchufes eléctricos6Unidad no definidaENCHUFE MACHO VOL GEWIS 2P+T 10A NE/AZ.GW28004ENCHUFE MACHO VOL GEWIS 2P+T 10A NE/AZ.GW28004 $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.874 $ 8.874
41104209
Desoxidantes2Unidad no definidaSPRAY DESOXIDANTE WURTH ROST OFF 300ML (0890 200)SPRAY DESOXIDANTE WURTH ROST OFF 300ML (0890 200) $ 3.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.264 $ 7.264
47131831
Ácido muriático1Unidad no definidaACIDO MURIATICO Q. UNIV 5LTACIDO MURIATICO Q. UNIV 5LT $ 2.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.979 $ 2.979
46171501
Candados4Unidad no definidaCANDADO TRICIRCLE Nº264 (38MM)CANDADO TRICIRCLE Nº264 (38MM) $ 3.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.284 $ 12.284
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica2Unidad no definidaSODA CAUSTICA Q. UNIVERSAL 1 KGSODA CAUSTICA Q. UNIVERSAL 1 KG $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.342 $ 3.342
46151601
Manillas4Unidad no definidaPICAPORTE BRONCE UYUST 2" (PID102)PICAPORTE BRONCE UYUST 2" (PID102) $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
27112801
Brocas2Unidad no definidaBROCA METAL ALPEN 3.5MMBROCA METAL ALPEN 3.5MM $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.774 $ 1.774
27112801
Brocas3Unidad no definidaBROCA METAL ALPEN 4.0MMBROCA METAL ALPEN 4.0MM $ 1.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.054 $ 3.054
40141702
Grifos2Unidad no definidaLLAVE BOLA JARDIN C/R 3/4" DIMAFLOWLLAVE BOLA JARDIN C/R 3/4" DIMAFLOW $ 3.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.294 $ 7.294
31162205
Remaches de trinquetes100Unidad no definidaREMACHE POP RERAR 4 X 18REMACHE POP RERAR 4 X 18 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
27111507
Cortadores de metal5Unidad no definidaDISCO CORTE A. INOX 41/2 1.0MM BOSCHDISCO CORTE A. INOX 41/2 1.0MM BOSCH $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
15111505
Butano1Unidad no definidaGAS BUTANO PROVIDUS+ 190GRGAS BUTANO PROVIDUS+ 190GR $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118 $ 1.118
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100Unidad no definidaAMARRA CABLE 3.5X200MM NEG UYUST(AMR135)AMARRA CABLE 3.5X200MM NEG UYUST(AMR135) $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31162402
Portacandado4Unidad no definidaPORTACANDADO 31/2" BRONCE LIOIPORTACANDADO 31/2" BRONCE LIOI $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.132 $ 4.132
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA HELA (3/8) C. GRIS 21/2"BROCHA HELA (3/8) C. GRIS 21/2" $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.916 $ 3.916
Total Neto $ 97.859
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.593
TOTAL OC $ 116.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.