Orden de Compra. Nº
1057421-1320-SE25
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CS- Suvenires para Pasantes Año 2025 Folio N°48.374 Req-572-Ítem 2204001/2204002/2204009(cfg)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-1320-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS- Suvenires para Pasantes Año 2025 Folio N°48.374 Req-572-Ítem 2204001/2204002/2204009(cfg)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3080 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
127205
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Razón Social
IVÁN GERARDO GARRIDO SALAZAR
R.U.T.
13.799.292-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
15
Unidad
BOLIGRAFO DE ALUMINIO + CAJA NEGRA
BOLIGRAFO DE ALUMINIO + CAJA NEGRA
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.500
$ 112.500
53102503
Sombreros
20
Unidad
JOCKEY ALGODÓN BLANCO ESTAMPADO, LOGO HOSPITAL + TEXTO DE PASANTÍAS
JOCKEY ALGODÓN BLANCO ESTAMPADO, LOGO HOSPITAL + TEXTO DE PASANTÍAS
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
12
Unidad
PENDRIVE CORPORATIVO 16 G, IMPRESIÓN LOGO UV COLOR
PENDRIVE CORPORATIVO 16 G, IMPRESIÓN LOGO UV COLOR
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
60101722
Libretas de notas
12
Unidad
ET ECOLOGICO DE OFICINA CON BOLÍGRAFO CON CUERPO Y PULSADOR EN COLOR BLANCO Y CLIP
ET ECOLOGICO DE OFICINA CON BOLÍGRAFO CON CUERPO Y PULSADOR EN COLOR BLANCO Y CLIP
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
24111501
Bolsas de lona
10
Unidad
BOLSA CREA MEDIUM, RESISTENTE MANILLAS (ALGODÓN) MEDIDAS:38X43CM
BOLSA CREA MEDIUM, RESISTENTE MANILLAS (ALGODÓN) MEDIDAS:38X43CM
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
12
Unidad
CUADERNO CORPORATIVO TAMAÑO 21CM X 16,5 CM , TAPA DURA,ANILLADO DOBLE INTERIOR 100 HOJAS CUADRICULADA CON LOGO
CUADERNO CORPORATIVO TAMAÑO 21CM X 16,5 CM , TAPA DURA,ANILLADO DOBLE INTERIOR 100 HOJAS CUADRICULADA CON LOGO
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
42142110
Botellas de agua terapéuticas de calentar o de enf
12
Unidad
BOTELLA DEPORTIVA DE ALUMINIO CON TAPA ROSCA Y GANCHO MOSQUETÓN
BOTELLA DEPORTIVA DE ALUMINIO CON TAPA ROSCA Y GANCHO MOSQUETÓN
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
Total Neto
$ 669.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 127.205
TOTAL OC
$ 796.705
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.