Orden de Compra. Nº1057421-1320-SE25 "CS- Suvenires para Pasantes Año 2025 Folio N°48.374 Req-572-Ítem 2204001/2204002/2204009(cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-1320-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- Suvenires para Pasantes Año 2025 Folio N°48.374 Req-572-Ítem 2204001/2204002/2204009(cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3080 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 127205
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Razón Social IVÁN GERARDO GARRIDO SALAZAR
R.U.T. 13.799.292-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo15UnidadBOLIGRAFO DE ALUMINIO + CAJA NEGRA BOLIGRAFO DE ALUMINIO + CAJA NEGRA $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
53102503
Sombreros20UnidadJOCKEY ALGODÓN BLANCO ESTAMPADO, LOGO HOSPITAL + TEXTO DE PASANTÍAS JOCKEY ALGODÓN BLANCO ESTAMPADO, LOGO HOSPITAL + TEXTO DE PASANTÍAS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash12UnidadPENDRIVE CORPORATIVO 16 G, IMPRESIÓN LOGO UV COLOR PENDRIVE CORPORATIVO 16 G, IMPRESIÓN LOGO UV COLOR $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
60101722
Libretas de notas12UnidadET ECOLOGICO DE OFICINA CON BOLÍGRAFO CON CUERPO Y PULSADOR EN COLOR BLANCO Y CLIP ET ECOLOGICO DE OFICINA CON BOLÍGRAFO CON CUERPO Y PULSADOR EN COLOR BLANCO Y CLIP $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
24111501
Bolsas de lona10UnidadBOLSA CREA MEDIUM, RESISTENTE MANILLAS (ALGODÓN) MEDIDAS:38X43CM BOLSA CREA MEDIUM, RESISTENTE MANILLAS (ALGODÓN) MEDIDAS:38X43CM $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
14111531
Libros o cuadernos de registro12UnidadCUADERNO CORPORATIVO TAMAÑO 21CM X 16,5 CM , TAPA DURA,ANILLADO DOBLE INTERIOR 100 HOJAS CUADRICULADA CON LOGOCUADERNO CORPORATIVO TAMAÑO 21CM X 16,5 CM , TAPA DURA,ANILLADO DOBLE INTERIOR 100 HOJAS CUADRICULADA CON LOGO $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
42142110
Botellas de agua terapéuticas de calentar o de enf12UnidadBOTELLA DEPORTIVA DE ALUMINIO CON TAPA ROSCA Y GANCHO MOSQUETÓN BOTELLA DEPORTIVA DE ALUMINIO CON TAPA ROSCA Y GANCHO MOSQUETÓN $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
Total Neto $ 669.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.205
TOTAL OC $ 796.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.