Orden de Compra. Nº
1057421-133-SE19
"
Convenio Suministro Abarrotes HFC Laja (sma)
"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-133-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
Convenio Suministro Abarrotes HFC Laja (sma)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2113-39-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 621
Usuario SIGFE
GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
Avenida Los Rios #840
Comuna
Laja
Impuesto
29079,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jorge
Razón Social
SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
R.U.T.
76.841.983-3
Sucursal
Jorge
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171550
Especias o extractos
20
Unidad
Canela Entera. Sobre de 15 gramos
Canela Entera. Sobre de 15 gramos
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50101545
Verduras deshidratadas
2
Unidad
Chuño 500 gramos
Chuño 500 gramos
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
50131606
Huevos frescos
360
Unidad
Huevos
Huevos
$ 153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.080
$ 55.080
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
6
Unidad
Nestum 350 gramos
Nestum 350 gramos
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
6
Unidad
Sémola. Paquete 400 gramos
Sémola. Paquete 400 gramos
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
Galletas de Agua con Sal. Paquete 180 grs.
Galletas de Agua con Sal. Paquete 180 grs.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.250
$ 14.250
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
4
Unidad
Maicena. Paquete 500 gramos
Maicena. Paquete 500 gramos
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.560
$ 15.560
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
60
Unidad
Yogurt Light
Yogurt Light
$ 317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.020
$ 19.020
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
Unidad
Sal en Sachet. Caja 2000 unidades
Sal en Sachet. Caja 2000 unidades
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.890
$ 6.890
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
Galletas de Agua sin Sal. Paquete 180 grs.
Galletas de Agua sin Sal. Paquete 180 grs.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.250
$ 14.250
Total Neto
$ 153.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.080
TOTAL OC
$ 182.130
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.