Orden de Compra. Nº1057421-1347-SE25 "CS- Formularios para Stock de Bodega Folio N°48.779 Req-6- Ítem 2204001 (cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-1347-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- Formularios para Stock de Bodega Folio N°48.779 Req-6- Ítem 2204001 (cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3164
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 105820,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresos Gama
Razón Social HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA
R.U.T. 4.999.358-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impresos Gama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales25BlockNOTIFICACIONES Y ACCIONES CLINICAS 513-1191NOTIFICACIONES Y ACCIONES CLINICAS 513-1191 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.750 $ 74.750
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales25BlockSOLICITUD DE RADIOGRAFIA 513-1202SOLICITUD DE RADIOGRAFIA 513-1202 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100UnidadTARJETON VACUNATORIO, CART, SOLIDA 180GR, TAMAÑO CARTA IMPRESO AMBOS LADOS COLOR NEGRO 513-0976 TARJETON VACUNATORIO, CART, SOLIDA 180GR, TAMAÑO CARTA IMPRESO AMBOS LADOS COLOR NEGRO 513-0976 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales300UnidadCARNET DEL ADULTO MAYOR 513-0949CARNET DEL ADULTO MAYOR 513-0949 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales80UnidadRECETARIO MEDICO CONTROLADO CON FOLIO 513-1198RECETARIO MEDICO CONTROLADO CON FOLIO 513-1198 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
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Impresión de papelería o formularios comerciales100UnidadTARJETA REGISTRO PACIENTE SALUD MENTAL 513-1224TARJETA REGISTRO PACIENTE SALUD MENTAL 513-1224 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales150UnidadCARNET CONTROL SALA ERA 513-1241CARNET CONTROL SALA ERA 513-1241 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales400UnidadCARNET DE ATENCIÓN Y CITACIÓN PODOLOGO 513-0946CARNET DE ATENCIÓN Y CITACIÓN PODOLOGO 513-0946 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 556.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.820
TOTAL OC $ 662.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.