Orden de Compra. Nº
1057421-1371-SE25
"
CS Materiales para trabajos de Mantención del HFC Laja. REQ. 6 - 2204010 - Folio 47.359 (sma)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-1371-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS Materiales para trabajos de Mantención del HFC Laja. REQ. 6 - 2204010 - Folio 47.359 (sma)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-15-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3173
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
15812,18
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social
COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T.
77.398.181-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121303
Cajas eléctricas
4
Unidad
CAJA CHUQUI 5 ENTR. PLASTICO (Catálogo)
CAJA CHUQUI 5 ENTR. PLASTICO (Catálogo)
$ 1.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.020
$ 7.020
39121402
Enchufes eléctricos
4
Unidad
ENCH EMBUTIDO SIMPLE 10A GENESIS(BLANCO) (Catálogo)
ENCH EMBUTIDO SIMPLE 10A GENESIS(BLANCO) (Catálogo)
$ 2.068,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.272
$ 8.272
26121634
Cable de cobre
30
Unidad
CABLE COVIFREE 2,5 MM BLANCO MT (Catálogo)
CABLE COVIFREE 2,5 MM BLANCO MT (Catálogo)
$ 667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.010
$ 20.010
26121634
Cable de cobre
30
Unidad
CABLE COVIFREE 2,5 MM ROJO MT (Catálogo)
CABLE COVIFREE 2,5 MM ROJO MT (Catálogo)
$ 667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.010
$ 20.010
26121634
Cable de cobre
30
Unidad
CABLE COVIFREE 2,5 MM VERDE MT (Catálogo)
CABLE COVIFREE 2,5 MM VERDE MT (Catálogo)
$ 667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.010
$ 20.010
39121202
Canalización eléctrica
10
Unidad
Canaleta eléctrica plástica con adhesivo 20x10x2mts pvc. (Formulario N° 9)
Canaleta eléctrica plástica con adhesivo 20x10x2mts pvc. (Formulario N° 9)
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
Total Neto
$ 83.222
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.812
TOTAL OC
$ 99.034
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.