Orden de Compra. Nº1057421-1371-SE25 "CS Materiales para trabajos de Mantención del HFC Laja. REQ. 6 - 2204010 - Folio 47.359 (sma) "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-1371-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CS Materiales para trabajos de Mantención del HFC Laja. REQ. 6 - 2204010 - Folio 47.359 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-15-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3173
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 15812,18
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas4UnidadCAJA CHUQUI 5 ENTR. PLASTICO (Catálogo)CAJA CHUQUI 5 ENTR. PLASTICO (Catálogo) $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
39121402
Enchufes eléctricos4UnidadENCH EMBUTIDO SIMPLE 10A GENESIS(BLANCO) (Catálogo)ENCH EMBUTIDO SIMPLE 10A GENESIS(BLANCO) (Catálogo) $ 2.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.272 $ 8.272
26121634
Cable de cobre30UnidadCABLE COVIFREE 2,5 MM BLANCO MT (Catálogo)CABLE COVIFREE 2,5 MM BLANCO MT (Catálogo) $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.010 $ 20.010
26121634
Cable de cobre30UnidadCABLE COVIFREE 2,5 MM ROJO MT (Catálogo)CABLE COVIFREE 2,5 MM ROJO MT (Catálogo) $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.010 $ 20.010
26121634
Cable de cobre30UnidadCABLE COVIFREE 2,5 MM VERDE MT (Catálogo)CABLE COVIFREE 2,5 MM VERDE MT (Catálogo) $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.010 $ 20.010
39121202
Canalización eléctrica10UnidadCanaleta eléctrica plástica con adhesivo 20x10x2mts pvc. (Formulario N° 9)Canaleta eléctrica plástica con adhesivo 20x10x2mts pvc. (Formulario N° 9) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 83.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.812
TOTAL OC $ 99.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.