Orden de Compra. Nº
1057421-1421-SE25
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CS- Planeer, Dípticos y Afiches para Proyecto Estudiantil HFC Laja. Folio N°47.982 Req-384- Ítem 2204001 (cfg)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-1421-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS- Planeer, Dípticos y Afiches para Proyecto Estudiantil HFC Laja. Folio N°47.982 Req-384- Ítem 2204001 (cfg)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3321
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
120855,2
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Razón Social
IVÁN GERARDO GARRIDO SALAZAR
R.U.T.
13.799.292-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones
5
Unidad
Afiche espacio de la calma: Tamaño A2 (42 × 59,4 cm) vertical, impreso color una cara, papel couché mate 170 g/m².
Afiche espacio de la calma: Tamaño A2 (42 × 59,4 cm) vertical, impreso color una cara, papel couché mate 170 g/m².
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
44111516
Agendas
82
Unidad
Planner: A4 vertical, 14 hojas en papel bond blanco 90 g/m² impreso doble cara, impresion full color, anillado, cubiertas mica Transparente.
Planner: A4 vertical, 14 hojas en papel bond blanco 90 g/m²,impreso doble cara, impresion full color, anillado, cubiertas mica Transparente.
$ 6.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 519.880
$ 519.880
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones
82
Unidad
Díptico: A4 horizontal, impreso color doble cara, papel couché mate 170 g/m², plegado vertical al medio.
Díptico: A4 horizontal, impreso color doble cara, papel couché mate 170 g/m², plegado vertical al medio.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.200
$ 90.200
Total Neto
$ 636.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.855
TOTAL OC
$ 756.935
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.