Orden de Compra. Nº1057421-1421-SE25 "CS- Planeer, Dípticos y Afiches para Proyecto Estudiantil HFC Laja. Folio N°47.982 Req-384- Ítem 2204001 (cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-1421-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- Planeer, Dípticos y Afiches para Proyecto Estudiantil HFC Laja. Folio N°47.982 Req-384- Ítem 2204001 (cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3321
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 120855,2
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Razón Social IVÁN GERARDO GARRIDO SALAZAR
R.U.T. 13.799.292-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones5UnidadAfiche espacio de la calma: Tamaño A2 (42 × 59,4 cm) vertical, impreso color una cara, papel couché mate 170 g/m². Afiche espacio de la calma: Tamaño A2 (42 × 59,4 cm) vertical, impreso color una cara, papel couché mate 170 g/m². $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
44111516
Agendas82UnidadPlanner: A4 vertical, 14 hojas en papel bond blanco 90 g/m² impreso doble cara, impresion full color, anillado, cubiertas mica Transparente.Planner: A4 vertical, 14 hojas en papel bond blanco 90 g/m²,impreso doble cara, impresion full color, anillado, cubiertas mica Transparente. $ 6.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.880 $ 519.880
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones82UnidadDíptico: A4 horizontal, impreso color doble cara, papel couché mate 170 g/m², plegado vertical al medio.Díptico: A4 horizontal, impreso color doble cara, papel couché mate 170 g/m², plegado vertical al medio. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.200 $ 90.200
Total Neto $ 636.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.855
TOTAL OC $ 756.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.