Orden de Compra. Nº1057421-145-SE26 "CS- Coffe Break Capacitación RCP HFC Laja. Folio N°52.854 Req-9- Ítem 22.01.001.003 (cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-145-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CS- Coffe Break Capacitación RCP HFC Laja. Folio N°52.854 Req-9- Ítem 22.01.001.003 (cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-30-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 640
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 32832
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVINTAL LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION SERVINTAL LIM
R.U.T. 77.288.825-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVINTAL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café32UnidadCOFFE DIVIDIDO EN 2 DIAS 18 Y 19 MARZO. Café, té, infusiones de hierbas, azucar, endulzante 1 jugo nectar p/p 1 brocheta de fruta o mix de frutas 1 brocheta de carne y pollo o mini empanadas 1 tapadito carne, selladito o fajita 1 mini dulceCOFFE DIVIDIDO EN 2 DIAS 18 Y 19 MARZO. Café, té, infusiones de hierbas, azucar, endulzante 1 jugo nectar p/p 1 brocheta de fruta o mix de frutas 1 brocheta de carne y pollo o mini empanadas 1 tapadito carne, selladito o fajita 1 mini dulce $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
Total Neto $ 172.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.832
TOTAL OC $ 205.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.