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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-149-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS- MATERIALES NECESARIOS PARA CAMBIO DE POLINES SALA CUNA HFC LAJA 2025,REQ:06,FOLIO:41.604,ITEM:2204010(CZS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-23-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
50500,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-02-2025 |
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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71131309
| Servicios de modificación del perfil del pozo | 3 | Unidad | PERFIL CUADRADO 75X75X4MMX6MTS | PERFIL CUADRADO 75X75X4MMX6MTS |
$ 69.284,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 207.852
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$ 207.852
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30111601
| Cemento | 5 | Unidad | SACO DE CEMENTO DE 25 KG | SACO DE CEMENTO DE 25 KG |
$ 4.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.940
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$ 22.940
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11111611
| Grava | 1 | Unidad | GRAVILLA M3 | GRAVILLA M3 |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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Total Neto
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$ 265.792
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.500
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$ 316.292
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.