Orden de Compra. Nº
1057421-151-SE25
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CS- MATERIALES PARA PINTADO DE MALLA, POSTES Y MARCOS DE CERCO HFC LAJA,REQ:06,FOLIO:41.599,ITEM:2204010(CZS)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-151-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES PARA PINTADO DE MALLA, POSTES Y MARCOS DE CERCO HFC LAJA,REQ:06,FOLIO:41.599,ITEM:2204010(CZS)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-23-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 445
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
165380,75
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
10
Unidad no definida
GALONES ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE ESMERALDA
GALONES ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE ESMERALDA
$ 33.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 333.380
$ 333.380
27111508
Sierras
10
Unidad no definida
GRATAS CIRCULAR TRENZADA 4 1/2
GRATAS CIRCULAR TRENZADA 4 1/2
$ 10.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.330
$ 100.330
86131502
Pintura
10
Unidad
GALONES DE ANTICORROSIVO APLICABLE SOBRE OXIDO
GALONES DE ANTICORROSIVO APLICABLE SOBRE OXIDO
$ 39.763,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 397.630
$ 397.630
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA DE 3
BROCHA DE 3
$ 2.438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.752
$ 9.752
30161508
Rodillo de papel pintado
2
Unidad
RODILLO DE POLILLANA 23 CM
RODILLO DE POLILLANA 23 CM
$ 2.858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.716
$ 5.716
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Unidad
LITROS DE AGUARRAS MINERAL
LITROS DE AGUARRAS MINERAL
$ 2.887,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.435
$ 14.435
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad
ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO PLASTICO
ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO PLASTICO
$ 4.591,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.182
$ 9.182
Total Neto
$ 870.425
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 165.381
TOTAL OC
$ 1.035.806
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.