Orden de Compra. Nº1057421-151-SE25 "CS- MATERIALES PARA PINTADO DE MALLA, POSTES Y MARCOS DE CERCO HFC LAJA,REQ:06,FOLIO:41.599,ITEM:2204010(CZS)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-151-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES PARA PINTADO DE MALLA, POSTES Y MARCOS DE CERCO HFC LAJA,REQ:06,FOLIO:41.599,ITEM:2204010(CZS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-23-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 445
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 165380,75
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte10Unidad no definidaGALONES ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE ESMERALDAGALONES ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE ESMERALDA $ 33.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.380 $ 333.380
27111508
Sierras10Unidad no definidaGRATAS CIRCULAR TRENZADA 4 1/2GRATAS CIRCULAR TRENZADA 4 1/2 $ 10.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.330 $ 100.330
86131502
Pintura10UnidadGALONES DE ANTICORROSIVO APLICABLE SOBRE OXIDOGALONES DE ANTICORROSIVO APLICABLE SOBRE OXIDO $ 39.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.630 $ 397.630
31211904
Brochas4UnidadBROCHA DE 3BROCHA DE 3 $ 2.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.752 $ 9.752
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadRODILLO DE POLILLANA 23 CM RODILLO DE POLILLANA 23 CM $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.716
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadLITROS DE AGUARRAS MINERALLITROS DE AGUARRAS MINERAL $ 2.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.435 $ 14.435
47131605
Cepillos de limpieza2UnidadESCOBILLA DE ACERO CON MANGO PLASTICOESCOBILLA DE ACERO CON MANGO PLASTICO $ 4.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.182 $ 9.182
Total Neto $ 870.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.381
TOTAL OC $ 1.035.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.