Orden de Compra. Nº1057421-1516-SE25 "CS Insumos y Reactivos para Laboratorio Clínico HFC Laja - REQ. 6 - 2204003002 - Folio 50.029 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-1516-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CS Insumos y Reactivos para Laboratorio Clínico HFC Laja - REQ. 6 - 2204003002 - Folio 50.029 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-8-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3682
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 256392,46
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S.A.
R.U.T. 79.622.060-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos1UnidadSM-10736511 UEG:266.002.010 \EUROTROL GAS-ISE LEVELSM-10736511 UEG:266.002.010 \EUROTROL GAS-ISE LEVEL $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
41116004
Reactivos de analizadores químicos1UnidadSM-10736512 UEG:266.003.010 \EUROTROL GAS-ISE LEVELSM-10736512 UEG:266.003.010 \EUROTROL GAS-ISE LEVEL $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
41116004
Reactivos de analizadores químicos1UnidadSM-10736515 UEG:10736515 EPOC BGEM BUN TEST CARD. Caja de 25 TarjetasSM-10736515 UEG:10736515 EPOC BGEM BUN TEST CARD. Caja de 25 Tarjetas $ 649.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.700 $ 649.700
41116004
Reactivos de analizadores químicos4UnidadMR-105-006677-00 Solución de Limpieza II - 1 x 2500 ml.MR-105-006677-00 Solución de Limpieza II - 1 x 2500 ml. $ 108.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.560 $ 432.560
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad302-3050 Reactivo de tiempo de protrombina (PT) 10 x 4 ml.MR-105-006659-00 Reactivo de tiempo de protrombina (PT) 10 x 4 ml. $ 267.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.170 $ 267.170
41116004
Reactivos de analizadores químicos1UnidadSM-10736408 UEG:MS21460X2 \MARTEL UNICODE PRINTERSM-10736408 UEG:MS21460X2 \MARTEL UNICODE PRINTER $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
41116004
Reactivos de analizadores químicos1UnidadSM-10736510 UEG:266.001.010 \EUROTROL GAS-ISE LEVELSM-10736510 UEG:266.001.010 \EUROTROL GAS-ISE LEVEL $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1.349.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.392
TOTAL OC $ 1.605.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.