Orden de Compra. Nº1057421-1547-SE25 "CS- Letreros Interculturales Programa Pspi HFC Laja. Folio N°49.885 Req-19- Ítem 2212999015 (cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-1547-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- Letreros Interculturales Programa Pspi HFC Laja. Folio N°49.885 Req-19- Ítem 2212999015 (cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3758
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 50730
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Razón Social IVÁN GERARDO GARRIDO SALAZAR
R.U.T. 13.799.292-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1UnidadLETRERO ACRILICO, TAMAÑO 50X70CM, IMPRESOS POR AMBOS LADOS A COLOR PALABRAS MAS OCUPADAS EN MAPUDUNGUN.LETRERO ACRILICO, TAMAÑO 50X70CM, IMPRESOS POR AMBOS LADOS A COLOR PALABRAS MAS OCUPADAS EN MAPUDUNGUN. $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
55121727
Letreros15UnidadLETREROS ACRILICOS TAMAÑO: 25X30CM, IMPRESOS AMBOS LADOS A COLOR, 10 ESPESOR. 10 UNIDADES TRIPATRIPATUWE - BAÑO 2 UNIDADES POYECHEN - SALA DE ESPERA 2 UNIDADES LOICA - FARMACIA 1 UNIDADES WEÑANGMANGECHI - URGENCIALETREROS ACRILICOS, TAMAÑO: 25X30CM, IMPRESOS AMBOS LADOS A COLOR , 10 ESPESOR. 10 UNIDADES TRIPATRIPATUWE - BAÑO 2 UNIDADES POYECHEN - SALA DE ESPERA 2 UNIDADES LOICA - FARMACIA 1 UNIDADES WEÑANGMANGECHI - URGENCIA $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000
Total Neto $ 267.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.730
TOTAL OC $ 317.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.