Orden de Compra. Nº1057421-1576-SE25 "CS-MANTENCIÓN PREVENTIVA A ELECTROBOMBAS DE AGUA POTABLE, FOLIO N°50.855 REQ. 9 ITEM 22.06.001 (llh) "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-1576-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CS-MANTENCIÓN PREVENTIVA A ELECTROBOMBAS DE AGUA POTABLE, FOLIO N°50.855 REQ. 9 ITEM 22.06.001 (llh)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-37-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3948
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 510629,56
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Eduardo
Razón Social LUIS EDUARDO CRUCES CEA
R.U.T. 10.864.993-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Luis Eduardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaPROVISION, INSTALACION Y CAMBIO DE ELECTROBOMBAS DE AGUA POTABLE VERTICALES IMPULSADORAS, ESPA MULTI 55 N6PROVISION, INSTALACION Y CAMBIO DE ELECTROBOMBAS DE AGUA POTABLE VERTICALES IMPULSADORAS, ESPA MULTI 55 N6 $ 2.687.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.687.524 $ 2.687.524
Total Neto $ 2.687.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 510.630
TOTAL OC $ 3.198.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.