Orden de Compra. Nº
1057421-210-SE21
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CS - Confección de prótesis dentales Hospital de Laja, Folio 18.612, ítem 22.04.004.004 (ypv)
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-210-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
CS - Confección de prótesis dentales Hospital de Laja, Folio 18.612, ítem 22.04.004.004 (ypv)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-23-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 933
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme por TGR, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°21.289 correspondiente al año 2021 que establece este plazo para los Ser
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
193875,706214689
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
saludent
Razón Social
DAGOBERTO HERNAN TOLOZA NORAMBUENA
R.U.T.
9.760.820-2
Sucursal
saludent
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131508
Tabletas para limpiar las prótesis dentales
1
Unidad no definida
REBASADO INFERIOR
REBASADO INFERIOR
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
53131508
Tabletas para limpiar las prótesis dentales
12
Unidad no definida
PROTESIS TS Y TI ACRILICO
PROTESIS TS Y TI ACRILICO
$ 47.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 564.000
$ 564.000
53131508
Tabletas para limpiar las prótesis dentales
8
Unidad no definida
PROTESIS PS Y TI ACRILICO
PROTESIS PS Y TI ACRILICO
$ 47.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 376.000
$ 376.000
53131508
Tabletas para limpiar las prótesis dentales
6
Unidad no definida
PROTESIS TS-PI ACRILICO
PROTESIS TS-PI ACRILICO
$ 47.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 282.000
$ 282.000
53131508
Tabletas para limpiar las prótesis dentales
4
Unidad no definida
PROTESIS PS-PI ACRILICO
PROTESIS PS-PI ACRILICO
$ 47.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.000
$ 188.000
53131508
Tabletas para limpiar las prótesis dentales
1
Unidad no definida
REPARACION PS
REPARACION PS
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
53131508
Tabletas para limpiar las prótesis dentales
1
Unidad no definida
PROTESIS ACRILICA PS
PROTESIS ACRILICA PS
$ 47.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
Total Neto
$ 1.492.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (11,5%)
11,5
%
$ 193.876
TOTAL OC
$ 1.685.876
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.