Orden de Compra. Nº
1057421-211-SE19
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Convenio Suministro Abarrotes HFC Laja (sma)
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Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-211-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
Convenio Suministro Abarrotes HFC Laja (sma)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2113-39-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 987
Usuario SIGFE
GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
Avenida Los Rios #840
Comuna
Laja
Impuesto
40671,97
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jorge
Razón Social
SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
R.U.T.
76.841.983-3
Sucursal
Jorge
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
30
Unidad
Yogurt Light (sin azucar) 125 cc
Yogurt Light (sin azucar) 125 cc
$ 317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.510
$ 9.510
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
9
Unidad
Nestum 350 gramos
Nestum 350 gramos
$ 1.901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.109
$ 17.109
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
5
Unidad
Sémola. Paquete 400 gramos
Sémola. Paquete 400 gramos
$ 901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.505
$ 4.505
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
4
Unidad
Maicena. Paquete 500 gramos
Maicena. Paquete 500 gramos
$ 4.801,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.204
$ 19.204
50101545
Verduras deshidratadas
2
Unidad
Chuño 500 gramos
Chuño 500 gramos
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
50131606
Huevos frescos
180
Unidad
Huevos
Huevos
$ 153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.540
$ 27.540
50221202
Cereales en barra
100
Unidad
Cereal en Barra
Cereal en Barra
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50202310
Agua mineral
60
Unidad
Agua Mineral 250 cc sin gas
Agua Mineral 250 cc sin gas
$ 444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.640
$ 26.640
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
10
Unidad
Almendras Saladas. Bolsas 100 gr.
Almendras Saladas. Bolsas 100 gr.
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
50131606
Huevos frescos
180
Unidad
Huevos Chicos
Huevos Chicos
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
30
Unidad
Yogurt Ligth
Yogurt Ligth
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
50171551
Sal de cocina o de mesa
5
Unidad
Sal en sachet. Caja 2000 unidades
Sal en sachet. Caja 2000 unidades
$ 6.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.455
$ 34.455
Total Neto
$ 214.063
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.672
TOTAL OC
$ 254.735
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.