Orden de Compra. Nº1057421-211-SE19 "Convenio Suministro Abarrotes HFC Laja (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-211-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Abarrotes HFC Laja (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-39-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 987
Usuario SIGFE GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 40671,97
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge
Razón Social SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
R.U.T. 76.841.983-3
Sucursal Jorge
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado30UnidadYogurt Light (sin azucar) 125 ccYogurt Light (sin azucar) 125 cc $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.510 $ 9.510
50221201
Cereales precocidos y listos para comer9UnidadNestum 350 gramosNestum 350 gramos $ 1.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.109 $ 17.109
50221201
Cereales precocidos y listos para comer5UnidadSémola. Paquete 400 gramosSémola. Paquete 400 gramos $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.505 $ 4.505
50221201
Cereales precocidos y listos para comer4UnidadMaicena. Paquete 500 gramosMaicena. Paquete 500 gramos $ 4.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.204 $ 19.204
50101545
Verduras deshidratadas2UnidadChuño 500 gramosChuño 500 gramos $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
50131606
Huevos frescos180UnidadHuevosHuevos $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.540 $ 27.540
50221202
Cereales en barra100UnidadCereal en BarraCereal en Barra $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50202310
Agua mineral60UnidadAgua Mineral 250 cc sin gasAgua Mineral 250 cc sin gas $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.640 $ 26.640
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara10UnidadAlmendras Saladas. Bolsas 100 gr.Almendras Saladas. Bolsas 100 gr. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
50131606
Huevos frescos180UnidadHuevos ChicosHuevos Chicos $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50192303
Postres, helados o yogurt congelado30UnidadYogurt LigthYogurt Ligth $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
50171551
Sal de cocina o de mesa5UnidadSal en sachet. Caja 2000 unidadesSal en sachet. Caja 2000 unidades $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.455 $ 34.455
Total Neto $ 214.063
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.672
TOTAL OC $ 254.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.