Orden de Compra. Nº1057421-213-SE19 "CS - Servicio Mantención Vehículos HFC Laja. Folio 16.929 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-213-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2019
Nombre de la Orden de Compra CS - Servicio Mantención Vehículos HFC Laja. Folio 16.929 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-76-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 989
Usuario SIGFE GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 29442,02
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A
Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 99.527.620-8
Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174002
Radiadores de motor1UnidadREPARACION RADIADORREPARACION RADIADOR $ 45.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.546 $ 45.546
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERV. M/O ELECTRICO REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADOSERV. M/O ELECTRICO REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO $ 45.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.546 $ 45.546
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2UnidadSERV.CARGA AIRE ACONDICIONADO (C/U)SERV.CARGA AIRE ACONDICIONADO (C/U) $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.866 $ 63.866
Total Neto $ 154.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.442
TOTAL OC $ 184.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.