Orden de Compra. Nº1057421-216-SE23 "CS- PROGRAMA PESPI- FOLIO 28.640 - ITEM 22.12.999.015(crb)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-216-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2023
Nombre de la Orden de Compra CS- PROGRAMA PESPI- FOLIO 28.640 - ITEM 22.12.999.015(crb)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-15-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1016
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 19646
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vilcar Ltda.
Razón Social COMERCIAL V-C LIMITADA
R.U.T. 76.750.836-0
Sucursal Vilcar Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111606
Pizarra1Unidad no definidaPizarra acrilica con ganchos 60x40 Pizarra acrilica con ganchos 60x40 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30Unidad no definidaVasos desechables 45ml (shot acrilico 50ml) Vasos desechables 45ml (shot acrilico 50ml) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de ali50Unidad no definidaVasos plasticos acrilico con tapa postre 140ml cuadrado Vasos plasticos acrilico con tapa postre 140ml cuadrado $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad no definidaVaso café polipapel blanco 240ml con tapa y manga Vaso café polipapel blanco 240ml con tapa y manga $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52151503
Cubertería desechable doméstica1Unidad no definidaCucharas desechables postre madera 11mm 100un. Cucharas desechables postre madera 11mm 100un. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
48101915
Bandejas de servicio2Unidad no definidaBandejas plasticas 45x35 cm Bandejas plasticas 45x35 cm $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31201603
Gomas1Unidad no definidaGlobos surtidos 50un Globos surtidos 50un $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
52151503
Cubertería desechable doméstica1Unidad no definidaCuchara desechable madera 165mm 100un Cuchara desechable madera 165mm 100un $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44122019
Cajas de archivo o accesorios1Unidad no definidaCaja palstica 100L Caja palstica 100L $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44122019
Cajas de archivo o accesorios1Unidad no definidaCaja palstica 25L Caja palstica 25L $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 103.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.646
TOTAL OC $ 123.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.