Orden de Compra. Nº1057421-267-SE20 "CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja. Folio 19.806"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-267-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2020
Nombre de la Orden de Compra CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja. Folio 19.806
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1099
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°2
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 243104,145
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162123
Tejidos de cinta420Unidad no definidaPOLIETILENO TRANSP 0,10X2MTXMT (0,37KG/MT) (140/52KXRO), SEGÚN COTIZACIÓN N° 52042POLIETILENO TRANSP 0,10X2MTXMT (0,37KG/MT) (140/52KXRO), SEGUN COTIZACION N° 52042 $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.880 $ 698.823
11162123
Tejidos de cinta50Unidad no definidaFILM PLÁSTICO 1,5KG X 50CM STRECH, SEGÚN COTIZACIÓN N° 52042FILM PLÁSTICO 1,5KG X 50CM STRECH, SEGÚN COTIZACIÓN N° 52042 $ 7.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.450 $ 371.429
11162123
Tejidos de cinta50Unidad no definidaCINTAS P/DUCTOS TRUPER 48MM X 30MTCINTAS P/DUCTOS TRUPER 48MM X 30MT $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.250 $ 209.244
Total Neto $ 1.279.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.104
TOTAL OC $ 1.522.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.