Orden de Compra. Nº
1057421-277-SE21
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CS Abarrotes mes de Marzo 2021 HFC Laja - 2201001001 (sma)
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Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-277-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
CS Abarrotes mes de Marzo 2021 HFC Laja - 2201001001 (sma)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2113-39-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1503
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N° 21.289 del año 2021 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
61770,52
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jorge
Razón Social
SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
R.U.T.
76.841.983-3
Sucursal
Jorge
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161510
Sacarina o sucralosa
3
Unidad
Endulzante en Polvo Stevia. 400 Unidades
Endulzante en Polvo Stevia. 400 Unidades
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
8
Unidad
Aceite Vegetal 1 Litro
Aceite Vegetal 1 Litro
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
180
Unidad
Agua sin gas 1.5 litros
Agua sin gas 1.5 litros
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.400
$ 176.400
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
35
Unidad
Mermelada sin Azúcar
Mermelada sin Azúcar
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.150
$ 52.150
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
4
Unidad
Avena Quaker 500 gramos
Avena Quaker 500 gramos
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Unidad
Jugo sin azúcar 200 cc.
Jugo sin azúcar 200 cc.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50121538
Pescado estable sin refrigerar
16
Unidad
Jurel
Jurel
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
Total Neto
$ 325.150
Descuento
$ 42
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.771
TOTAL OC
$ 386.879
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.