Orden de Compra. Nº1057421-281-SE23 "CS-INSUMOS DE ASEO - FOLIO 29.188- ITEM 2204007002(crb)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-281-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS DE ASEO - FOLIO 29.188- ITEM 2204007002(crb)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-13-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1257
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 487084,95
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161807
Estabilizadores de material gelatinoso70Unidad no definidaJABON PISA ALCOHOL GEL AL 70% SACHET JABON PISA ALCOHOL GEL AL 70% SACHET $ 6.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.290 $ 437.290
12161807
Estabilizadores de material gelatinoso50Unidad no definidaALCOHOL GEL DE 140 ML ALCOHOL GEL DE 140 ML $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.850 $ 121.850
12161807
Estabilizadores de material gelatinoso45Unidad no definidaALCOHOL GEL 340ML SACHET ALCOHOL GEL 340ML SACHET $ 2.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.965 $ 133.965
47131502
Paños de limpieza100Unidad no definidaPAÑOS MICROFIBRA COLOR BLANCO PAÑOS MICROFIBRA COLOR BLANCO $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
53131608
Jabones100SachetJABON TRICLOSAN SACHET DISPENSADOR 1000 ML JABON TRICLOSAN SACHET DISPENSADOR 1000 ML $ 10.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.400 $ 1.019.400
53131608
Jabones100SachetJABON LIQUIDO JAZMIN 800ML SACHET JABON LIQUIDO JAZMIN 800ML SACHET $ 7.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.100 $ 735.100
Total Neto $ 2.563.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 487.085
TOTAL OC $ 3.050.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.