Orden de Compra. Nº1057421-287-SE21 "CS-COMPRA DE SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO- FOLIO 21.705- ITEM 221299901602 (crb)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-287-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2021
Nombre de la Orden de Compra CS-COMPRA DE SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO- FOLIO 21.705- ITEM 221299901602 (crb)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-5-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1869
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°2
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YVONNE ESTEFANIA
Razón Social YVONNE ESTEFANIA TORRES CIFUENTES
R.U.T. 17.975.210-7
Sucursal YVONNE ESTEFANIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales30UnidadCOMPRA DE SERVICIOS TÉCNICO EN ENFERMERÍA ejecución de 28 planes de acompañamiento dirigido a NNA y llamados mensual por pacientes $ 68.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.290 $ 2.050.290
Total Neto $ 2.050.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.050.290

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.