Orden de Compra. Nº
1057421-288-SE26
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CS-ADHESIVOS INSTITUCIONALES PARA AMBULANCIAS DEL HOSPITAL DE LAJA, FOLIO N°53.446 REQ. 9 ITEM 22.04.014 (llh)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-288-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
CS-ADHESIVOS INSTITUCIONALES PARA AMBULANCIAS DEL HOSPITAL DE LAJA, FOLIO N°53.446 REQ. 9 ITEM 22.04.014 (llh)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1266
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
*
Impuesto
20957
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Razón Social
IVÁN GERARDO GARRIDO SALAZAR
R.U.T.
13.799.292-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101501
Letreros publicitarios
10
Unidad
LOGO HOSPITAL LAJA, ADHESIVAS TROQUELADAS, TAMAÑO 30X30CM, FULL COLOR
LOGO HOSPITAL LAJA, ADHESIVAS TROQUELADAS, TAMAÑO 30X30CM, FULL COLOR
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
82101501
Letreros publicitarios
5
Unidad
LOGOS SERVICIO SALUD ESTATAL, ADHESIVAS TROQUELADAS, TAMAÑO 30CM. DIAMETRO, FULL COLOR.
LOGOS SERVICIO SALUD ESTATAL, ADHESIVAS TROQUELADAS, TAMAÑO 30CM. DIAMETRO, FULL COLOR.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
82101501
Letreros publicitarios
4
Unidad
LETRAS 131, ADHESIVAS TROQUELADAS, COLOR NEGRO TAMAÑO 64 X17CM
LETRAS 131, ADHESIVAS TROQUELADAS, COLOR NEGRO TAMAÑO 64 X17CM
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
82101501
Letreros publicitarios
4
Unidad
LETRAS SAMU, ADHESIVAS TROQUELADAS, COLOR NEGRO TAMAÑO 60X30CM
LETRAS SAMU, ADHESIVAS TROQUELADAS, COLOR NEGRO TAMAÑO 60X30CM
$ 9.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.200
$ 37.200
Total Neto
$ 110.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.957
TOTAL OC
$ 131.257
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.