Orden de Compra. Nº1057421-300-SE20 "CS - Materiales y herramientas para el HFC Laja - 22.04.007 y 29.05.999 - Folio 19.889 (ypv) "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-300-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2020
Nombre de la Orden de Compra CS - Materiales y herramientas para el HFC Laja - 22.04.007 y 29.05.999 - Folio 19.889 (ypv)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1274 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°2
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 323127,7275
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjunto pulverizador1Unidad no definidaMAQUINA FUMIGADORA CON MOTOR 20LTS 4T, SEGUN COTIZACIÓN N° 52048MAQUINA FUMIGADORA CON MOTOR 20LTS 4T, SEGUN COTIZACIÓN N° 52048 $ 584.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.034 $ 584.034
24112208
Conjunto pulverizador2Unidad no definidaMAQUINA MANUAL 15 LITROS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 52048MAQUINA MANUAL 15 LITROS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 52048 $ 83.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.226 $ 167.227
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Conjunto pulverizador5Unidad no definidaDRYQUAT 250 CONCENTRADO DESINFECTANTE (AMONIO), SEGÚN COTIZACIÓN N° 52048DRYQUAT 250 CONCENTRADO DESINFECTANTE (AMONIO), SEGÚN COTIZACIÓN N° 52048 $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.355 $ 882.353
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Conjunto pulverizador20Unidad no definidaPULVERIZACION MANUAL 1 LT ANASAC, SEGÚN COTIZACIÓN N° 52048PULVERIZACION MANUAL 1 LT ANASAC, SEGÚN COTIZACIÓN N° 52048 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.059
Total Neto $ 1.700.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.128
TOTAL OC $ 2.023.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.