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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-308-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.S. Mantención de Vehículos HFC Laja - 2204011 - Folio 21.927 (sma) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2113-10-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N° 21.289 del año 2021 que establece este plazo para los Servicios de Salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Los Rios #840 |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
44226,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Los Rios #840 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
65072025 |
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Razón Social |
JOSE ARCADIO TRONCOSO SARAVIA
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R.U.T. |
6.507.202-5 |
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Sucursal |
65072025 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111703
| Baterías para vehículos | 1 | Unidad | Batería 12 volts | Batería 12 volts |
$ 92.433,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.433
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$ 92.433
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26111703
| Baterías para vehículos | 1 | Unidad | Batería 12 volts especiales | Batería 12 volts especiales |
$ 117.648,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.648
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$ 117.648
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39101601
| ampolletas halógenas | 6 | Unidad | Ampolleta H7 12 volts | Ampolleta H7 12 volts |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.692
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$ 22.692
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Total Neto
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$ 232.773
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.227
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$ 277.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.