Orden de Compra. Nº1057421-319-SE24 "CS- Adquisición de Insumos Dentales para el HFC Laja - Folio N° 35.518;35.607;35.608 - 2204005003 (fbr)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-319-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- Adquisición de Insumos Dentales para el HFC Laja - Folio N° 35.518;35.607;35.608 - 2204005003 (fbr)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-11-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1313
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 87324
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victoria
Razón Social AC MEDICAL INSUMOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS SPA
R.U.T. 76.889.384-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victoria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 6Unidad no definidaCOMPOSITE FLOW A2COMPOSITE FLOW A2 $ 28.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.800 $ 169.800
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 8Unidad no definidaOXIDO DE ZINCOXIDO DE ZINC $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
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Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 15Unidad no definidaACIDO ORTOFOSFORICO 37% (SET DE 3 JERINGAS)ACIDO ORTOFOSFORICO 37% (SET DE 3 JERINGAS) $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 20BolsaBOLSA DE ALGINATO PARA IMRPESION DENTALBOLSA DE ALGINATO PARA IMRPESION DENTAL $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000
Total Neto $ 459.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.324
TOTAL OC $ 546.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.