|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057421-331-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS - SERVICIOS DE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FOLIO 30.003, ITEM 22.09.005.001 (YPV) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057421-11-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
|
|
R.U.T. |
61.607.306-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Los Rios #840 |
|
Comuna |
Laja
|
|
Impuesto |
10830 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Los Rios #840 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-06-2023 |
|
|
|
Proveedor |
AGUAS BIO BIO |
|
Razón Social |
Roxana Paola Burgos Donnay
|
|
R.U.T. |
14.210.430-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AGUAS BIO BIO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24102204
| Dispensador de flejes | 19 | Unidad no definida | SERVICIO DE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA MES DE JUNIO 2023. (SE ADJUNTA NOMINA CON SU RESPECTIVA DISTRIBUCION) | SERVICIO DE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA MES DE JUNIO 2023. (SE ADJUNTA NOMINA CON SU RESPECTIVA DISTRIBUCION) |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.000
|
$ 57.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 57.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.830
|
|
$ 67.830
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.