Orden de Compra. Nº1057421-334-SE21 "LIC - Adquisición de Insumos Dentales HFC Laja - Folio Nº 21.640 - 2204004005 (fbr)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-334-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2021
Nombre de la Orden de Compra LIC - Adquisición de Insumos Dentales HFC Laja - Folio Nº 21.640 - 2204004005 (fbr)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1860
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada por la Tesorería General de la República a los 30 días de emitida, puede obtener comprobante en la página www.tgr.cl en la opción Consulta de pago proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 42516,3
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios10UnidadFRESA REDONDA CONTRA ANGULO CARBIDE 012FRESA REDONDA CONTRA ANGULO CARBIDE 012 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios10UnidadFRESA REDONDA CONTRA ANGULO CARBIDE 016FRESA REDONDA CONTRA ANGULO CARBIDE 016 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios20UnidadFRESA PERA REDONDEADA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 018FRESA PERA REDONDEADA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 018 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131605
Cepillos de limpieza3UnidadESCOBILLA DE PROFILAXIS PARA CONTRA ANGULO (SET 30U O SIMILAR)ESCOBILLA DE PROFILAXIS PARA CONTRA ANGULO SET 30U $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
42293136
Adaptadores de retractores5UnidadAPLICADOR PARA HILO RETRACTORAPLICADOR PARA HILO RETRACTOR AWAN INOX $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950
11101506
Yeso45kilogramoYESO PIEDRAYESO PIEDRA $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.050 $ 121.050
12141901
Cloro Cl3LitroHIPOCLORITO DE SODIO 5%HIPOCLORITO DE SODIO 5% $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
41102402
Quemadores de alcohol5LitroALCOHOL DE QUEMARALCOHOL DE QUEMAR $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250
Total Neto $ 223.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.516
TOTAL OC $ 266.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.