Orden de Compra. Nº
1057421-334-SE21
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LIC - Adquisición de Insumos Dentales HFC Laja - Folio Nº 21.640 - 2204004005 (fbr)
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-334-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
LIC - Adquisición de Insumos Dentales HFC Laja - Folio Nº 21.640 - 2204004005 (fbr)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1860
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será pagada por la Tesorería General de la República a los 30 días de emitida, puede obtener comprobante en la página www.tgr.cl en la opción Consulta de pago proveedores.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
42516,3
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T.
77.239.430-6
Sucursal
MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios
10
Unidad
FRESA REDONDA CONTRA ANGULO CARBIDE 012
FRESA REDONDA CONTRA ANGULO CARBIDE 012
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios
10
Unidad
FRESA REDONDA CONTRA ANGULO CARBIDE 016
FRESA REDONDA CONTRA ANGULO CARBIDE 016
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios
20
Unidad
FRESA PERA REDONDEADA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 018
FRESA PERA REDONDEADA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 018
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47131605
Cepillos de limpieza
3
Unidad
ESCOBILLA DE PROFILAXIS PARA CONTRA ANGULO (SET 30U O SIMILAR)
ESCOBILLA DE PROFILAXIS PARA CONTRA ANGULO SET 30U
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
42293136
Adaptadores de retractores
5
Unidad
APLICADOR PARA HILO RETRACTOR
APLICADOR PARA HILO RETRACTOR AWAN INOX
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.950
$ 44.950
11101506
Yeso
45
kilogramo
YESO PIEDRA
YESO PIEDRA
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.050
$ 121.050
12141901
Cloro Cl
3
Litro
HIPOCLORITO DE SODIO 5%
HIPOCLORITO DE SODIO 5%
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
41102402
Quemadores de alcohol
5
Litro
ALCOHOL DE QUEMAR
ALCOHOL DE QUEMAR
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.250
$ 13.250
Total Neto
$ 223.770
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.516
TOTAL OC
$ 266.286
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.