Orden de Compra. Nº1057421-341-SE21 "LIC - Adquisición de Insumos Dentales HFC Laja - Folio Nº 21.640 - 2204004005 (fbr)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-341-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2021
Nombre de la Orden de Compra LIC - Adquisición de Insumos Dentales HFC Laja - Folio Nº 21.640 - 2204004005 (fbr)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1843
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada por la Tesorería General de la República a los 30 días de emitida, puede obtener comprobante en la página www.tgr.cl en la opción Consulta de pago proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 13818,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182201
Termómetros médicos electrónicos10UnidadTERMOMETRO DIGITALTERMOMETRO CORPORAL DIGITAL $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530
50202301
Agua30LitroAGUA OXIGENADA 10 VOL AGUA OXIGENADA 10 VOL botella x 1 litro $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200
Total Neto $ 72.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.819
TOTAL OC $ 86.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.