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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-352-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja - 2204010 Covid 19 - Folio 19.991 - (sma) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2113-14-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N° 21.192 del año 2020 que establece este plazo para los Servicios de Salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Los Rios #840 |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
113810 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Los Rios #840 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Granfe |
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Razón Social |
COMERCIAL GRANFE LIMITADA
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R.U.T. |
76.040.243-5 |
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Sucursal |
Ferreteria Granfe |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13102013
| Policarbonato (PC) | 2 | Unidad | POLICARB. MONOL. PLANO 4MM 1,02X3,05 MT TRANSP | POLICARB. MONOL. PLANO 4MM 1,02X3,05 MT TRANSP |
$ 299.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 599.000
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$ 599.000
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Total Neto
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$ 599.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.810
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$ 712.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.