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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-357-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS - Servicio de Prótesis GES - Folio N° 36.233 - 2204004004 (fbr) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-19-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
42370 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-05-2024 |
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Proveedor |
Labodent spa |
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Razón Social |
LABORATORIO DENTAL LABODENT SPA
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R.U.T. |
77.051.829-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Labodent spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 1 | Unidad no definida | PROTESIS ACRILICAS | PROTESIS ACRILICAS |
$ 43.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.000
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$ 43.000
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 3 | Unidad no definida | PROTESIS METALICAS | PROTESIS METALICAS |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 223.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.370
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$ 265.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.