Orden de Compra. Nº1057421-373-SE24 "CS- Desechables para Central de Alimentación - Folio N°36.309, ITEM Presupuestario n°22.04.014 ,Resl 156/23(cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-373-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- Desechables para Central de Alimentación - Folio N°36.309, ITEM Presupuestario n°22.04.014 ,Resl 156/23(cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-13-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1513
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 106400
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vania Stephanie
Razón Social COMERCIAL VANIA RUBIERA E.I.R.L.
R.U.T. 76.966.717-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vania Stephanie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tazas o vasos desechables domésticos1000Unidad no definidaVASOS DE PLUMAVIT DESECHABLES 250CCVASOS DE PLUMAVIT DESECHABLES 250CC $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadENVASE ALUMINIO C-5ENVASE ALUMINIO C-5 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
52151502
Platos desechables domésticos1500UnidadPOTE TRANSPARENTE 200 CC CON TAPA POTE TRANSPARENTE 200 CC CON TAPA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadENVASE ALUMINIO C-10ENVASE ALUMINIO C-10 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadTAPA TERMOLAMINADA C-10 TAPA TERMOLAMINADA C-10 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadTAPA TERMO LAMINADA C-5TAPA TERMO LAMINADA C-5 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.400
TOTAL OC $ 666.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.