Orden de Compra. Nº1057421-394-SE20 "CS - Adq. de visor para casquete Industrial, Ítem presupuestario 22.04.014, Folio 19.905"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-394-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2020
Nombre de la Orden de Compra CS - Adq. de visor para casquete Industrial, Ítem presupuestario 22.04.014, Folio 19.905
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1723
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°2
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 23873,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes50Unidad no definidaVISOR PCASQ. PROT. FACIAL PROMAX 8X16 (1031654)VISOR PCASQ. PROT. FACIAL PROMAX 8X16 (1031654) $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.650 $ 125.650
Total Neto $ 125.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.874
TOTAL OC $ 149.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.