Orden de Compra. Nº1057421-397-SE19 "Convenio Suministro Insumos Presupuestos Participativos, Folio N°17.149 (llh)"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-397-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Insumos Presupuestos Participativos, Folio N°17.149 (llh)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-39-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1780
Usuario SIGFE GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad, como establece Ley de Presupuesto N°21.125 correspondiente al año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 22399,48
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge
Razón Social SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
R.U.T. 76.841.983-3
Sucursal Jorge
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo4UnidadCafe Instantáneo Descafeinado 170grs. Cafe Instantáneo Descafeinado 170grs. $ 4.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.548 $ 17.548
50202303
Jugos y néctar concentrados18UnidadNectar Light 1,5 litros Nectar Light 1,5 litros $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.478 $ 26.478
51191905
Suplementos vitamínicos3UnidadTarro de Milo 700grs. Tarros de Milo 700grs. $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.587 $ 13.587
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGalletas Cereal Galletas Cereal $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGalleta Costa Soda Galleta Costa Soda $ 1.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.940 $ 20.940
50201709
Café instantáneo2UnidadTarros Nescafé Tradición 170grs. Tarros Nescafe Tradición 170grs. $ 3.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.694 $ 7.694
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramoAzucarAzucar $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.745 $ 4.745
Total Neto $ 117.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.399
TOTAL OC $ 140.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.