Orden de Compra. Nº1057421-437-SE24 "Cs-Adhesivos Para Vehiculos Institucional Materiales de escritorio Folio N°36.651 Item 22.04.001 Res N°153/2023 (cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-437-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Cs-Adhesivos Para Vehiculos Institucional Materiales de escritorio Folio N°36.651 Item 22.04.001 Res N°153/2023 (cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1735
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 6346
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Razón Social IVÁN GERARDO GARRIDO SALAZAR
R.U.T. 13.799.292-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios2UnidadLETRAS 131, ADHESIVAS TRONQUELADAS COLOR:NEGRO TAMAÑO:64X17CMLETRAS 131, ADHESIVAS TRONQUELADAS COLOR:NEGRO TAMAÑO:64X17CM $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
82101501
Letreros publicitarios2UnidadLETRAS 131, ADHESIVAS TRONQUELADAS COLOR:NEGRO TAMAÑO:64X17CM LETRAS 131, ADHESIVAS TRONQUELADAS COLOR:NEGRO TAMAÑO:64X17CM $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 33.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.346
TOTAL OC $ 39.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.