Orden de Compra. Nº1057421-497-SE21 "CS -Adquisicion de Insumos de Jardineria - Folio Nº 22.224 - 2204014 (fbr)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-497-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2021
Nombre de la Orden de Compra CS -Adquisicion de Insumos de Jardineria - Folio Nº 22.224 - 2204014 (fbr)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-7-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 291364,506
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO ANANIAS
Razón Social COMERCIAL GRANFE SPA
R.U.T. 77.035.303-3
Sucursal RODRIGO ANANIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142121
Carretes de manguera150Metro LinealPLANZA NEGRA IMPLA 3/4 X MT.PLANZA NEGRA IMPLA 3/4 X MT. $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.646
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTEE PLANZA 3/4"TEE PLANZA 3/4" $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738 $ 738
27112103
Abrazaderas25UnidadABRAZADERA COBRE 3/4"ABRAZADERA COBRE 3/4" $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.925 $ 6.933
70131601
Servicios de aplicación de fertilizantes24SacoMEZCLA ESP. FERTIZ. VITRA SC 25 KG (9.41.12)MEZCLA ESP. FERTIZ. VITRA SC 25 KG (9.41.12) $ 37.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.120 $ 894.111
40142310
Tapa de tubería2UnidadTAPAGORRO PVC-P 25MMTAPAGORRO PVC-P 25MM $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386 $ 387
21101604
Sembradoras de semillas3Metro LinealSEMILLA TREBOL ROS. SG2000 SC.20KGSEMILLA TREBOL ROS. SG2000 SC.20KG $ 154.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.180 $ 462.179
40142121
Carretes de manguera100LáminaMANGUERA RIEGO BICOL 3/4 DVP VDE/BCO X MTMANGUERA RIEGO BICOL 3/4 DVP VDE/BCO X MT $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.504
Total Neto $ 1.533.497
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 291.365
TOTAL OC $ 1.824.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.