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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-515-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS Abarrotes para el HFC Laja - REQ. 4 - 2201001001 - Folio 35.637 (sma) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-24-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Los Rios #840 |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
53903 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Los Rios #840 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jorge |
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Razón Social |
SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
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R.U.T. |
76.841.983-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jorge |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50171901
| Conservas | 30 | Unidad | Tarro de Champiñones | Tarro de Champiñones |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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50161510
| Sacarina o sucralosa | 3 | Unidad | Caja de Stevia, 2000 unidades | Caja de Stevia, 2000 unidades |
$ 36.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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50171901
| Conservas | 32 | Unidad | Tarros de Jurel | Tarros de Jurel |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.200
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$ 83.200
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47131603
| Esponjas | 10 | Unidad | Esponjas Bonobril | Esponjas Bonobril |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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Total Neto
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$ 283.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.903
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$ 337.603
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.