Orden de Compra. Nº1057421-520-SE20 "CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja - 22.04.014, Folio 19.918 (ypv)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-520-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2020
Nombre de la Orden de Compra CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja - 22.04.014, Folio 19.918 (ypv)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-7-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2123
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°2
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 61543,9716
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO ANANIAS
Razón Social COMERCIAL GRANFE SPA
R.U.T. 77.035.303-3
Sucursal RODRIGO ANANIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10UnidadTEFLON 3/4 DIMAFLOW/TAUMM BCO AZULTEFLON 3/4 DIMAFLOW/TAUMM BCO AZUL $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
27112103
Abrazaderas12UnidadABRAZADERA P/MANG TITAN 3/4 (12-20MM) 30-06ABRAZADERA P/MANG TITAN 3/4 (12-20MM) 30-06 $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.852 $ 6.857
21101801
Aspersores6UnidadASPERSOR TRUPER ASP-P11X C/ESPIGA (10339)ASPERSOR TRUPER ASP-P11X C/ESPIGA (10339) $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.930 $ 21.933
13111010
Nilón10UnidadNYLON ORILLADORA TRUPER 2.7 MM X 12 MT (17629)NYLON ORILLADORA TRUPER 2.7 MM X 12 MT (17629) $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.429
40142008
Mangueras para agua250Metro LinealMANGUERA RIEGO BICOL 3/4 NGO/RJO X MTMANGUERA RIEGO BICOL 3/4 NGO/RJO X MT $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.000 $ 271.008
Total Neto $ 323.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.544
TOTAL OC $ 385.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.