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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-55-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS - Convenio de Aseo y Limpieza periodo Enero a Mayo 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-21-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°2 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
13015000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2020 |
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Proveedor |
ROBERTO ELIAS QUINTANA INOSTROZA |
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Razón Social |
ROBERTO ELIAS QUINTANA INOSTROZA
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R.U.T. |
8.946.946-5 |
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Sucursal |
ROBERTO ELIAS QUINTANA INOSTROZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 5 | Unidad no definida | Convenio por prestación de servicios de aseo y limpieza. Periodo de Enero a Mayo 2020 | Convenio por prestación de servicios de aseo y limpieza. Periodo de Enero a Mayo 2020 |
$ 13.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.500.000
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$ 68.500.000
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Total Neto
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$ 68.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.015.000
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$ 81.515.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.