Orden de Compra. Nº1057421-559-SE19 "Convenio de Reactivos para HFC Laja. Folio 17.975 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-559-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Reactivos para HFC Laja. Folio 17.975 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-2-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2835
Usuario SIGFE GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 105138,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Reactivos de analizadores químicos20Unidad303-125 Etiquetas Termosensibles 30x50. Rollo 1000 etiquetas303-125 Etiquetas Termosensibles 30x50. Rollo 1000 etiquetas $ 3.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.460 $ 62.460
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Reactivos de analizadores químicos15Unidad303-130 Cinta de Transferencia 5000 Impresiones303-130 Cinta de Transferencia 5000 Impresiones $ 4.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.460 $ 68.460
41116004
Reactivos de analizadores químicos2Unidad105-000748-00 Detergente para Analizador de Química. Detergente CD 800 (qca)105-000748-00 Detergente para Analizador de Química. Detergente CD 800 (qca) $ 11.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440
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Reactivos de analizadores químicos1Unidad10445687 Cubetas Descartables para Equipo Coagulación Automatizada10445687 Cubetas Descartables para Equipo Coagulación Automatizada $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 553.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.138
TOTAL OC $ 658.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.