Orden de Compra. Nº1057421-583-SE19 "Convenio Suministro Abarrotes HFC Laja (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-583-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Abarrotes HFC Laja (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-39-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2922
Usuario SIGFE GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 17695,08
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge
Razón Social SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
R.U.T. 76.841.983-3
Sucursal Jorge
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas2UnidadChuño 500 grs.Chuño 500 grs. $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.202 $ 2.202
50131606
Huevos frescos360UnidadHuevosHuevos $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
50192303
Postres, helados o yogurt congelado70UnidadYogurt LigthYogurt Ligth $ 291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.370 $ 20.370
50221201
Cereales precocidos y listos para comer6UnidadSémola. Paquete 400 gramosSémola. Paquete 400 gramos $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.584 $ 4.584
50221201
Cereales precocidos y listos para comer4UnidadMaicena. Paquete 500 gramosMaicena. Paquete 500 gramos $ 3.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.576 $ 15.576
Total Neto $ 93.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.695
TOTAL OC $ 110.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.