Orden de Compra. Nº1057421-604-SE24 "CS- INSUMOS DE CURACION Y PAPEL ECOGRAFO - FOLIO N° 37.168; 37.219 - 2204005003 (YPV) "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-604-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- INSUMOS DE CURACION Y PAPEL ECOGRAFO - FOLIO N° 37.168; 37.219 - 2204005003 (YPV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-11-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2411
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 292562
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CODIMED CHILE
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA
R.U.T. 78.124.770-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CODIMED CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras10Unidad no definidaCAVILON PELICULA PROTECT SPRAY 28MLCAVILON PELICULA PROTECT SPRAY 28ML $ 8.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.300 $ 81.300
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras80Unidad no definidaCUTIMED SORBATEC 7X9CUTIMED SORBATEC 7X9 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
14121812
Papel fotográfico10RolloPAPEL VIDEO PRINTER 110X20MTPAPEL VIDEO PRINTER 110X20MT $ 13.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500
42312310
Frascos limpiadores10Unidad no definidaPRONTOSAN W SOLUCION 350MLPRONTOSAN W SOLUCION 350ML $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000
42312310
Frascos limpiadores20Unidad no definidaLINOVERA FCO 30MLLINOVERA FCO 30ML $ 13.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras100Unidad no definidaTEGADERM ALGINATO 10X10TEGADERM ALGINATO 10X10 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
Total Neto $ 1.539.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 292.562
TOTAL OC $ 1.832.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.