Orden de Compra. Nº
1057421-622-SE20
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CS- Mantencion de Electrobombas, Equipos de Aire Acondicionado - Folio Nº 20.548 - Item 2206001 (fbr)
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Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-622-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
CS- Mantencion de Electrobombas, Equipos de Aire Acondicionado - Folio Nº 20.548 - Item 2206001 (fbr)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2113-31-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2407
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N° 21.192 del año 2020 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
233700
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luis Eduardo
Razón Social
Luis Eduardo Cruces Cea
R.U.T.
10.864.993-3
Sucursal
Luis Eduardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45111504
Componentes de alumbrado, electricidad o datos par
5
Unidad
CAMBIO DE 5 C/U FOCOS LED ALUMBRADO EXTERIOR COCOSF LAJA
CAMBIO DE 5 C/U FOCOS LED ALUMBRADO EXTERIOR COCOSF LAJA
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
40151510
Bombas de agua
1
Unidad
CAMBIO DE 1 C/U PRESOSTATO EN ELECTROBOMBAS AGUA POTABLE, CECOSF LAJA
CAMBIO DE 1 C/U PRESOSTATO EN ELECTROBOMBAS AGUA POTABLE, CECOSF LAJA
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
20121302
Flotadores
2
Unidad no definida
MANTENCIO Y CAMBIO DE 2 C/U FLOTADORES Y 2 C/U BOYAS DE ELECTROBOMBAS DE AGUA POTABLE, CECOSF LAJA
MANTENCIO Y CAMBIO DE 2 C/U FLOTADORES Y 2 C/U BOYAS DE ELECTROBOMBAS DE AGUA POTABLE, CECOSF LAJA
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
40151510
Bombas de agua
2
Unidad
MANTENCION DE 2 C/U ELECTROBOMBAS DE AGUA POTABLE, CECOSF LAJA
MANTENCION DE 2 C/U ELECTROBOMBAS DE AGUA POTABLE, CECOSF LAJA
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
12142105
Aire industrial
2
Unidad
MANTENCION DE 2 C/U EQUIPOS SPLIT AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE ESTAR Y BODEGA DE MEDICAMENTOS, CECOSF LAJA
MANTENCION DE 2 C/U EQUIPOS SPLIT AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE ESTAR Y BODEGA DE MEDICAMENTOS, CECOSF LAJA
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
Total Neto
$ 1.230.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 233.700
TOTAL OC
$ 1.463.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.