Orden de Compra. Nº1057421-625-SE24 "Cs-Materiales de Oficina, Programa Pspi Folio n°37585 Req 25 item 2212999015 Res 156/2023 (cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-625-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Cs-Materiales de Oficina, Programa Pspi Folio n°37585 Req 25 item 2212999015 Res 156/2023 (cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-13-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2460
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 48545
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vania Stephanie
Razón Social COMERCIAL VANIA RUBIERA E.I.R.L.
R.U.T. 76.966.717-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vania Stephanie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico3UnidadCAJA PLASTICA CON MANILLA Y RUEDAS FORMATO DE 27 LITROS CAJA PLASTICA CON MANILLA Y RUEDAS FORMATO DE 27 LITROS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400Unidad no definidaVASOS DE PLUMAVIT 250CCVASOS DE PLUMAVIT 250CC $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaTERMOLAMINA CARTA 100 UND 05/125 MCTERMOLAMINA CARTA 100 UND 05/125 MC $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400Unidad no definidaVASOS POLIPAPEL 250CCVASOS POLIPAPEL 250CC $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
52152007
Pocillos300Unidad no definidaPOCILLOS 3,25 OZ POCILLOS 3,25 OZ $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
52151704
Cucharas domésticas300Unidad no definidaCUCHARAS 3CM X16 CM CUCHARAS 3CM X16 CM $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
52152007
Pocillos100Unidad no definidaPOCILLO DE DEGUSTACIÓN CON TAPA ACRILICA 150ML POCILLO DE DEGUSTACIÓN CON TAPA ACRILICA 150ML $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 255.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.545
TOTAL OC $ 304.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.